目 录
第一部分:广西壮族自治区接待办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区接待办公室2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区接待办公室2014年度部门决算
情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:广西壮族自治区接待办公室概况
一、主要职能
我办主要职能是:负责接待党中央、足球竞彩app哪个靠谱人大、国务院、足球竞彩app哪个靠谱政协及所属部门来我区检查、指导、考察工作的副部级以上领导同志及其团、组成员;接待外省、市、自治区来我区考察、联系工作的副省级以上领导同志及其团、组成员;会同有关部门接待来我区考察、休息的离、退休的副部(省)级以上客人;组织协调有关单位做好自治区党委、人大、政府、政协召开的大型会议和举办的重要活动的生活接待服务工作;接待自治区党委、人大、政府、政协领导交代接待的其他宾客;接待自治区党委、人大、政府、政协邀请的有一定地位和名望的港澳台的知名人士;指导协调自治区党委办公厅、人大常委会办公厅、政府办公厅、政协办公厅接待处和各市、县的接待工作。
二、部门决算单位构成
1、广西壮族自治区接待办公室
2、广西壮族自治区接待办公室车队
第二部分:广西壮族自治区接待办公室
表一:收入支出决算总表 单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
2043.36 |
一、一般公共服务支出 |
2248.73 |
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
四、其他收入 |
416.04 |
四、科学技术支出 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
六、社会保障和就业支出 |
48.42 |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
10.97 |
|
|
八、住房保障支出 |
18.95 |
本年收入合计 |
2459.4 |
本年支出合计 |
2327.07 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转 |
455.72 |
年末结转与结余 |
588.05 |
|
|
|
|
收入总计 |
2915.12 |
支出总计 |
2915.12 |
表二:收入决算表 单位:万元 | ||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
2459.4 |
2043.36 |
|
|
|
|
416.04 | |
201 |
一般公共服务支出 |
2378.78 |
1962.74 |
|
|
|
|
416.04 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2378.78 |
1962.74 |
|
|
|
|
416.04 |
2013101 |
行政运行 |
242.36 |
242.36 |
|
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
564.16 |
148.12 |
|
|
|
|
416.04 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1572.26 |
1572.26 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
12.88 |
12.88 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表 单位:万元 | |||||||
项 目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
2327.07 |
314.96 |
2012.11 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
2248.73 |
236.62 |
2012.11 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2248.73 |
236.62 |
2012.11 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
235.16 |
235.16 |
|
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
441.31 |
1.46 |
439.85 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1572.26 |
|
1572.26 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
18.95 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 | |||||||
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2043.36 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
1832.7 |
1832.7 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
48.42 |
48.42 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
10.97 |
10.97 |
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
18.95 |
18.95 |
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
本年收入合计 |
12 |
2043.36 |
本年支出合计 |
29 |
1911.04 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
125.09 |
年末结转和结余 |
30 |
257.41 | ||
一般公共预算财政拨款 |
14 |
125.09 |
|
31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
16 |
|
|
33 |
| ||
合计 |
17 |
2168.45 |
合计 |
34 |
2168.45 |
表五:一般公共预算支出决算表 单位:万元 | ||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
1911.04 |
314.96 |
1596.08 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1832.7 |
236.63 |
1596.08 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1832.7 |
236.63 |
1596.08 |
2013101 |
行政运行 |
235.16 |
235.16 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
25.29 |
1.47 |
23.82 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1572.26 |
|
1572.26 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.42 |
48.42 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
48.42 |
48.42 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.97 |
10.97 |
|
21005 |
医疗保障 |
10.97 |
10.97 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
10.97 |
10.97 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.95 |
18.95 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.95 |
18.95 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.95 |
18.95 |
|
表六:一般公共预算基本支出决算表 单位:万元 | |||
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
314.96 |
253.04 |
61.92 |
工资福利支出 |
181.11 |
181.11 |
|
基本工资 |
|
47.69 |
|
津贴补贴 |
|
122.45 |
|
社会保障缴费 |
|
10.97 |
|
绩效工资 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
商品和服务支出 |
61.92 |
|
61.92 |
办公费 |
|
|
5.11 |
印刷费 |
|
|
0.98 |
水费 |
|
|
0.07 |
电费 |
|
|
2.35 |
邮电费 |
|
|
12.13 |
差旅费 |
|
|
12.88 |
维修(护)费 |
|
|
0.47 |
工会经费 |
|
|
3.22 |
公务用车运行维护费 |
|
|
20.61 |
其他商品和服务支出 |
|
|
4.1 |
对个人和家庭的补助 |
71.93 |
71.93 |
|
离休费 |
|
|
|
退休费 |
|
48.42 |
|
住房公积金 |
|
18.95 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
4.56 |
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元 | |||||||||||
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1236.12 |
9 |
42.12 |
|
42.12 |
1185 |
1594.56 |
1.69 |
20.61 |
|
20.61 |
1572.26 |
表八:政府性基金收入支出决算表 单位:万元 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:广西壮族自治区接待办公室
2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计2915.12万元
1.财政拨款收入2043.36万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.其他收入416.04万元,是财政专户回拨的车队专项资金。
3.上年结转和结余455.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计2915.12万元。包括:
1.一般公共服务支出2248.73万元:主要是单位的基本支出和项目支出。
2、医疗卫生与计划生育支出10.97万元。
3.社会保障和就业万48.42元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出18.95万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。
5.年末结转和结余588.05万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
2014年度一般公共预算支出1911.04万元,其中:基本支出314.96万元,项目支出1596.08万元。
2013101行政运行支出235.16万元,其中:基本支出235.16万元,项目支出0万元。
2013102一般行政管理事务25.29万元,其中:基本支出1.47万元,项目支出23.82万元。
2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务1572.26万元,其中:基本支出0万元,项目支出1572.26万元。
社会保障和就业支出48.42万元,其中:基本支出48.42万元,项目支出0万元。
2080502事业单位离退休48.42万元,其中:基本支出48.42万元,项目支出0万元。
医疗卫生与计划生育支出10.97万元,其中:基本支出10.97万元,项目支出0万元。
2100502事业单位医疗10.97万元,其中:基本支出10.97万元,项目支出0万元。
住房保障支出18.95万元,其中:基本支出18.95万元,项目支出0万元。
2210201住房公积金18.95万元,其中:基本支出18.95万元,项目支出0万元。
三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算1.69万元,比上年减少1.06万元,下降38.55 %;公务用车购置及运行费支出决算20.61万元;比上年增加2.62万元,增长14.56 %;公务接待费支出决算1572.26万元。比上年减少1802.74万元,下降53.41 %。“三公”经费下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对浪费、八项规定、国内公务接待管理等有关规定,坚持勤俭节约,精打细算,合理安排的原则,严格控制“三公”经费支出。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费支出1.69万元
全年使用财政拨款安排单位出国团组1个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容为台湾“2014北京花莲之夜—经贸高峰会”支出1.69万元,包括交通费、伙食费、住宿费、公杂费等。
(二)公务用车购置及运行费支出20.61万元
公务用车运行支出20.61万元:主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年我办开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,全年运行费支出20.61万元,平均每辆1.88万元。2014年无公务用车购置费支出。
(三)公务接待费支出1572.26万元
公务接待费支出1572.26万元:主要用于支付我办职能范围内的接待任务的食、宿、行等相关费用。据统计,2014年公务接待共337批次,计12565多人。
四、2014年度政府性基金支出决算情况
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2014年本部门机关运行经费支出61.92万元,比2013年增加5.96万元,增长10.6%。主要原因是:政策性调资。
(二)政府采购支出情况说明
2014年本部门政府采购支出总额1.95万元,其中:政府采购货物支出1.95万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2014年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中领导干部用车3辆、一般业务用车2辆、接待用车6辆。
广西壮族自治区接待办公室
附件
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