目 录
第一部分:广西壮族自治区党委办公厅(汇总)概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:广西壮族自治区党委办公厅(汇总)2014年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:广西壮族自治区党委办公厅(汇总)2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
三、2014 年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:广西壮族自治区党委办公厅概况
一、主要职能
广西壮族自治区党委办公厅是自治区党委的综合办事机构,为正厅级行政单位。主要职责有:(1)负责自治区党委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况的督促检查和中央、自治区党委领导同志批示的办理工作。(2)负责自治区党委文件和日常文书处理。(3)负责自治区党委领导集体及领导同志工作文稿的写作工作,围绕自治区党委的总体部署和中心工作开展调研。(4)负责为自治区党委提供政策法规服务工作。(5)负责自治区党委各种会议、活动的服务和领导同志公务活动的组织安排及警卫工作。(6)负责《党的地方委员会工作条例》和自治区党委议事制度有关工作的组织实施,承办自治区党委交办的与自治区人大、政府、政协和驻桂部队的协调工作。(7)负责信息的收集报送工作和自治区党委日常值班工作。(8)负责中央与自治区党、政、军领导机关及要害部门核心秘密载体的传递工作。(9)负责自治区党委机关的行政及财务管理、安全保卫和重要接待工作。(10)负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作;对全区各级机要部门实行业务领导或指导,协调全区党委办公自动化工作。(11)负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作;依法履行保密行政管理职能。(12)对全区党委系统办公厅(室)实行业务指导。(13)负责管理自治区党委、自治区人民政府接待办公室,自治区档案局(馆)。(14)承办自治区党委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
本部门决算单位共有六个,即广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高等学校工作委员会、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关服务中心(广西壮族自治区党委机关事务管理局)、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。2014年汇总单位比2013年少3个。原因是经自治区财政厅批准,广西壮族自治区党委政策研究室、广西壮族自治区党委区政府接待办公室、广西壮族自治区信访局升格为一级预算单位,不再列入本部门汇总范围。
为保持本套报表与上年度决算报表编报范围的一致性,以下分析说明中凡涉及本部门2013年度指标,皆为本部门2013年度汇总数减去以上3个单位指标后的数据。
第二部分:广西壮族自治区党委办公厅(汇总) 2014年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 |
支 出 | |||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
一、财政拨款 |
17,081.77 |
一、一般公共服务支出 |
18,517.06 | |
二、事业收入 |
3,555.59 |
二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
696.22 | |
四、其他收入 |
205.56 |
四、科学技术支出 |
| |
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
六、社会保障和就业支出 |
1,277.63 | |
|
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
164.99 | |
|
|
八、住房保障支出 |
314.08 | |
本年收入合计 |
20,842.92 |
本年支出合计 |
20,969.97 | |
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
257.18 | |
上年结转 |
15,251.74 |
年末结转与结余 |
14,867.51 | |
|
|
|
| |
收入总计 |
36,094.66 |
支出总计 |
36,094.66 | |
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目编码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
20,842.92 |
17,081.77 |
0.00 |
3,555.59 |
0.00 |
0.00 |
205.56 | |
201 |
一般公共服务支出 |
18,102.53 |
14,903.16 |
0.00 |
2,993.80 |
0.00 |
0.00 |
205.56 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
18,102.53 |
14,903.16 |
0.00 |
2,993.80 |
0.00 |
0.00 |
205.56 |
2013101 |
行政运行 |
3,816.92 |
3,816.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
10,315.66 |
10,128.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
186.74 |
2013103 |
机关服务 |
939.83 |
921.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.82 |
2013150 |
事业运行 |
2,993.80 |
0.00 |
0.00 |
2,993.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
36.32 |
36.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
949.36 |
399.95 |
0.00 |
549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20502 |
普通教育 |
949.36 |
399.95 |
0.00 |
549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050201 |
学前教育 |
949.36 |
399.95 |
0.00 |
549.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,298.74 |
1,298.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,220.58 |
1,220.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,150.58 |
1,150.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080503 |
离退休人员管理机构 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
178.27 |
171.05 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
178.27 |
171.05 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
125.97 |
125.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
52.30 |
45.08 |
0.00 |
7.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
314.02 |
308.87 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
314.02 |
308.87 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
314.02 |
308.87 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
20,969.97 |
6,512.01 |
14,457.96 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
18,517.06 |
4,727.35 |
13,789.71 |
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
18,389.12 |
4,727.35 |
13,661.77 |
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
3,809.98 |
3,809.98 |
0.00 |
|
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10,602.92 |
0.00 |
10,602.92 |
|
|
|
2013103 |
机关服务 |
1,049.62 |
720.44 |
329.18 |
|
|
|
2013105 |
事业运行 |
2,890.29 |
196.93 |
2,693.36 |
|
|
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
127.94 |
0.00 |
127.94 |
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
127.94 |
0.00 |
127.94 |
|
|
|
205 |
教育支出 |
696.22 |
121.08 |
575.14 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
696.22 |
121.08 |
575.14 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
696.22 |
121.08 |
575.14 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,277.63 |
1,184.52 |
93.11 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,199.47 |
1,162.48 |
36.99 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,162.48 |
1,162.48 |
0.00 |
|
|
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
78.16 |
22.05 |
56.11 |
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
78.16 |
22.05 |
56.11 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
164.99 |
164.99 |
0.00 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
164.99 |
164.99 |
0.00 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
52.30 |
52.30 |
0.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
314.08 |
314.08 |
0.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
314.08 |
314.08 |
0.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
314.08 |
314.08 |
0.00 |
|
|
|
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,081.77 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
15,042.41 |
15,042.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
16 |
300.47 |
300.47 |
|
|
4 |
|
四、社会保障和就业支出 |
17 |
1,277.63 |
1,277.63 |
|
|
5 |
|
五、医疗卫生与计划生育支出 |
18 |
157.77 |
157.77 |
|
|
6 |
|
六、住房保障支出 |
19 |
308.93 |
308.93 |
|
|
7 |
|
|
20 |
|
|
|
|
8 |
|
|
21 |
| ||
本年收入合计 |
9 |
17,081.77 |
本年支出合计 |
22 |
17,087.20 | ||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
13,014.43 |
年末结转和结余 |
23 |
13,008.99 | ||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
13,014.43 |
|
24 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
25 |
| ||
合计 |
13 |
30,096.19 |
合计 |
26 |
30,096.19 |
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
17,087.20 |
6,256.10 |
10,831.10 | |
201 |
一般公共服务支出 |
15,042.41 |
4,530.42 |
10,511.99 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
14,914.47 |
4,530.42 |
10,384.05 |
2013101 |
行政运行 |
3,809.98 |
3,809.98 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
10,147.17 |
0.00 |
10,147.17 |
2013103 |
机关服务 |
921.01 |
720.44 |
200.57 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
36.32 |
0.00 |
36.32 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
127.94 |
0.00 |
127.94 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
127.94 |
0.00 |
127.94 |
205 |
教育支出 |
300.47 |
74.47 |
226.00 |
20502 |
普通教育 |
300.47 |
74.47 |
226.00 |
2050201 |
学前教育 |
300.47 |
74.47 |
226.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,277.63 |
1,184.52 |
93.11 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,199.47 |
1,162.48 |
36.99 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,162.48 |
1,162.48 |
0.00 |
2080503 |
离退休人员管理机构 |
36.99 |
0.00 |
36.99 |
20808 |
抚恤 |
78.16 |
22.05 |
56.11 |
2080801 |
死亡抚恤 |
78.16 |
22.05 |
56.11 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
157.77 |
157.77 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
157.77 |
157.77 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
112.68 |
112.68 |
0.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
45.08 |
45.08 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
308.93 |
308.93 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
308.93 |
308.93 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
308.93 |
308.93 |
0.00 |
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
6,256.10 |
4,757.82 |
1,498.28 |
工资福利支出 |
2,916.58 |
2,916.58 |
|
基本工资 |
762.74 |
762.74 |
|
津贴补贴 |
1,746.26 |
1,746.26 |
|
奖金 |
232.59 |
232.59 |
|
社会保障缴费 |
158.57 |
158.57 |
|
绩效工资 |
7.02 |
7.02 |
|
其他工资福利支出 |
9.40 |
9.40 |
|
商品和服务支出 |
1,498.28 |
|
1,498.28 |
办公费 |
207.44 |
|
207.44 |
印刷费 |
28.83 |
|
28.83 |
水费 |
15.56 |
|
15.56 |
电费 |
79.94 |
|
79.94 |
邮电费 |
70.11 |
|
70.11 |
物业管理费 |
61.28 |
|
61.28 |
差旅费 |
127.04 |
|
127.04 |
维修(护)费 |
18.05 |
|
18.05 |
租赁费 |
304.57 |
|
304.57 |
会议费 |
62.30 |
|
62.30 |
培训费 |
1.39 |
|
1.39 |
公务接待费 |
5.98 |
|
5.98 |
劳务费 |
27.96 |
|
27.96 |
工会经费 |
45.06 |
|
45.06 |
福利费 |
34.26 |
|
34.26 |
公务用车运行维护费 |
233.00 |
|
233.00 |
其他交通费用 |
27.48 |
|
27.48 |
其他商品和服务支出 |
148.03 |
|
148.03 |
对个人和家庭的补助 |
1,841.24 |
1,841.24 |
|
离休费 |
187.55 |
187.55 |
|
退休费 |
1,264.46 |
1,264.46 |
|
抚恤金 |
22.05 |
22.05 |
|
奖励金 |
2.61 |
2.61 |
|
住房公积金 |
308.93 |
308.93 |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
55.65 |
55.65 |
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贷款转贷及产权参股 |
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国内贷款 |
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产权参股 |
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其他贷款转贷及产权参股支出 |
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其他支出 |
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备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
842.55 |
62 |
591.82 |
0 |
591.82 |
188.73 |
534.06 |
60.18 |
358.02 |
53.59 |
304.43 |
115.86 |
备注:广西壮族自治区党委办公厅是一级预算单位,上表包含了厅本级及5个二级预算单位的相关数据,即:广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关保育院、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂。
表八:政府性基金收入支出决算表 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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合 计 |
0 |
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类 |
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款 |
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项 |
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第三部分:广西壮族自治区党委办公厅(汇总)
2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计36,094.66万元。
1.财政拨款收入17,081.77万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入3,555.59万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:主要是广西区党委办公厅印刷厂的业务收入。
3.经营收入0万元。
4.其他收入205.56万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。具体为:厅本级将有关单位转来、现已实施完成的项目往来款项180.34万元转为其他收入弥补项目资金,广西壮族自治区党委机关服务中心上缴国库结余资金18.82万元,广西壮族自治区高校工委收到有关单位转入专项经费6.40万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余15,251.74万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计36,094.66万元。包括:
1.一般公共服务(类)18,517.06万元:主要用于广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室、广西壮族自治区党委机关事务管理局、广西壮族自治区党委办公厅印刷厂等单位的基本支出及项目支出。
2.教育支出(类)696.22万元。主要用于广西区党委机关保育院的基本支出及项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)1,277.63万元。主要用于广西壮族自治区党委办公厅本级、广西壮族自治区高校工委、广西壮族自治区党委党史研究室按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)164.99万元。
5.住房保障支出(类)314.08万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金补贴等住房改革方面的支出。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区委员会办公厅(汇总)2014 年度一般公共预算支出18,517.06万元,其中:基本支出4,727.35万元,项目支出13,789.71万元。
2013101 行政运行支出3,809.98万元,其中:基本支出3,809.98万元,项目支出0万元。
2013102 一般行政管理事务支出10,602.92万元,其中:基本支出0万元,项目支出10,602.92万元。
2013103 机关服务支出1,049.62万元,其中:基本支出720.44万元,项目支出329.18万元。
2013150 事业运行支出2,890.29万元,其中:基本支出196.93万元,项目支出2,693.36万元。
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出36.32万元,其中:基本支出0万元,项目支出36.32万元。
2013699 其他共产党事务支出127.94万元,其中:基本支出0万元,项目支出127.94万元。
教育支出696.22万元,其中:基本支出121.08万元,项目支出575.14万元。
2050201 学前教育支出696.22万元,其中:基本支出121.08万元,项目支出575.14万元。
社会保障和就业支出1,277.63万元,其中:基本支出1,184.52万元,项目支出93.11万元。
2080501 归口管理的行政单位离退休支出1162.48万元,其中:基本支出1162.48万元,项目支出0万元。
2080503 离退休人员管理机构支出36.99万元,其中:基本支出0万元,项目支出36.99万元。
2080801 死亡抚恤支出78.16万元,其中:基本支出22.05万元,项目支出56.11万元。
医疗卫生与计划生育支出164.99万元,其中:基本支出164.99万元,项目支出0万元。
2100501 行政单位医疗支出112.68万元,其中:基本支出112.68万元,项目支出0万元。
2100502 事业单位医疗支出52.3万元,其中:基本支出52.3万元,项目支出0万元。
住房保障支出314.08万元,其中:基本支出314.08万元,项目支出0万元。
2210201 住房公积金支出314.08万元,其中:基本支出314.08万元,项目支出0万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
广西壮族自治区党委办公厅(汇总)2014年度政府性基金支出0万元。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算60.18万元,比上年减少0.43万元,下降0.71%;公务用车购置及运行费支出决算358.02万元,比上年减少474.65万元,下降57%;公务接待费支出决算115.86万元,比上年减少36.14万元,下降23.78%。“三公”经费支出下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区足球竞彩app哪个靠谱厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。在审批各项支出时,做到程序规范、公开透明,本着勤俭节约、合理安排的原则安排支出,把一般性支出和“三公”经费支出严格控制在年度部门预算范围内。“三公”经费支出具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出60.18万元。全年使用财政拨款安排广西区党委办公厅本级及5个所属单位出国团组4个,参加其他单位组织的出国团组13个,全年因公出国(境)团组共计17个,累计41人次。开支内容主要包括:
1.交流与合作支出23.98万元。主要用于赴台湾搜集抗日战争时期广西人口伤亡和财产损失资料等支出。
2.境外业务培训及考察支出36.2万元。主要用于为提高组织管理水平而参加的政党内部组织运作管理及其加强与民众联系、香港服务广西开放支点建设等业务培训及考察支出。
与上年同期相比,经费支出下降0.71%的主要原因是因公出国(境)减少23人次。
(二)公务用车购置及运行费支出358.02万元。其中:
公务用车购置支出53.59万元。根据实际工作需要,2014年使用公共预算财政拨款购置特殊用途公务用车2辆,比上年减少17辆。由此造成2014年公车购置费比2013年减少468.12万元,下降89.73%。
公务用车运行支出304.43万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年公务用车运行支出比上年减少6.54万元,下降2.1%。主要原因一是严格贯彻执行中央八项规定,公务活动轻车简从;二是加强公务用车维修、保险、加油等环节管理,有效降低公务用车运行成本。2014年广西区党委办公厅本级及5个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为114辆,全年运行费支出304.43万元,平均每辆2.67万元。
(三)公务接待费支出115.86万元。主要用于厅机关及5个所属单位与兄弟省(市、自治区)相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的租车费、住宿费和工作餐费等支出。与上年同期相比,经费支出减少36.14万元的原因主要是严格贯彻执行中央和自治区公务接待规定,规范公务接待程序,严控接待规模、接待标准,减少公务接待费用支出。据统计,2014年国内公务接待共183批次,计1119人。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明
2014年本部门机关运行经费支出11,706.45万元,比2013年增加1,826.46万元,增长18.49 %。主要原因是:政策性调资、公车运行费用增加、临时租用办公用房以及一般行政管理项目支出增加造成。
(二)政府采购支出情况说明
2014年本部门政府采购支出总额2,713.00万元,其中:政府采购货物支出467.31万元、政府采购工程支出1,073.31万元、政府采购服务支出1,172.38万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2014年12月31日,本部门共有车辆144辆,其中,部级领导干部用车20辆、一般公务用车97辆、特殊业务用车16辆、特种专业技术用车8辆、其他用车3辆,其他用车主要是广西区党委办公厅印刷厂生产经营用车;单位价值200万元以上大型设备7台(套)。
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